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        003001市委办2021年预算信息公开


        访问次数:| 信息来源:预算科| 发布日期:2021-03-30

        一、市委办公室概况

        (一)主要职能

        1.收集、整理、反馈全市重要信息和动态,围绕市委的中心工作开展调查研究,为市委决策提供参考依据。

        2.向全市各级党组织传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查其贯彻、执行、落实。

        3.负责市委日常文、电的处理,受理向市委和省委的请示、报告。

        4.承担部分市委文件、文稿和市委领导讲话稿的起草工作;负责市委文件、电报、函件的审核和制发;编发市委内部刊物。

        5.组织安排市委的各种会议和市委常委的有关公务活动;督促办理市人大代表、市政协委员对市委及市委各部门工作的建议和提案。

            6.担负党和国家、省委和省政府首脑机关及其要害部门与我市党政军机关机密要件的传递工作;负责全市机要通信和密码管理工作。

        7.负责市委保密委员会的日常工作,依法管理全市的保密工作。

        8.负责对退下来的担任过市委领导职务的老同志和本单位退休干部的管理和服务工作。

        9.负责贯彻落实中央、省市有关加强青少年思想道德建设工作的方针政策。

        10.负责研究拟订全市档案立法规划,拟订地方性档案法规、规章及实施办法并督促检查落实;对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;负责指导、检查、监督全市档案业务工作;负责全市档案部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作;负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议;负责全市档案宣传工作;指导全市档案队伍建设和基层建设。

        11.完成市委交办的其他任务。

        (二)2021年主要工作任务

        2021年是中国共产党成立100周年,是实现“十四五”转型出雏形的开局之年,做好今年的工作意义重大。今年市委办公室工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,认真落实市委十二届十次全暨市委经济工作会议精神,以“重塑竞争新优势,倾力打造晋东区域中心城”为目标,践行“五个坚持”,打造“五型机关”,完善制度,优化流程,奋力书写“三服务”事业发展新篇章,为实现全市经济社会高质量高速度发展贡献党办力量。

        一、当好“智囊团”,高质量参谋决策

        充分发挥以文辅政作用,紧紧围绕市委中心工作,准确把握市委的工作思路,增强工作前瞻性。全面提升调查研究水平,紧紧围绕“十四五”规划,提高信息工作质量,拓宽信息收集渠道。

        二、当好“总调度”,高水平综合协调

        强化统筹协调能力,完善全市重大活动服务保障工作机制,统筹做好全市重大活动,重要会议服务保障工作和重要宾客接待工作,高效严谨办文办会,严格执行办文程序,严把文件的格式关,内容关和时效关,确保公文的权威性和严肃性以及准确性。

        三、当好“督察员”,高效率督促落实

        紧盯决策落地落实,紧紧围绕市委重大决策部署,严格执行闭环管理,完善市委主要领导指示批示周报台账,对市委主要领导批示交办事项,一周内报回落实进展情况,重点事项3天内反馈结果。

        市委办公室预算单位构成:

        预算部门:市委办公室

        中共365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站委办公室由市委办公室本级及室属其他事业单位组成。

        2021年根据财政预算管理阶次,纳入市委办公室部门预算范围的所属单位情况如下:

         

        序号

        所属单位名称

        1

        中国共产党365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站委员会办公室

        2

        中国共产党365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站委员会信息化中心

         

        二、2021年市委办公室预算安排情况说明

        (一)收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

        2021年收入预算1194.58万元,财政拨款收入1194.58元,比2020年减少124.64万元,下降9.45%其中,一般公共服务支出1012.96万元,占84.8%,与上年1090.49万元相比,降低了77.53万元,下降7.11%,社会保障和就业支出81.88万元,占6.85%,与上年104.68万元相比,降低了22.8万元,下降21.78%;卫生健康支出38.25万元,占3.2%,与上年48.92万元相比,降低了10.67万元,下降21.81%;住房保障支出61.49万元,占5.15%,与上年75.13万元相比,降低了13.64万元,下降了18.16%主要原因是机构改革导致的人员减少和积极响应“厉行节约”的原则,减少了项目经费的预算编制。

        (二)支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

        2021年支出预算1194.58万元,比2020年减少124.64万元,下降9.45%

        1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出为1012.96万元;社会保障和就业支出为81.88万元;卫生健康支出为38.25万元;住房保障支出61.49万元。

        2.按支出经济分类,包括工资福利支出为754.3万元;商品和服务支出为427.77万元;对个人和家庭的补助为12.51万元。

        2020年支出预算减少了124.64万元,其中:工资福利支出比2020年支出预算减少了203.36万元;商品和服务支出比2020年支出预算增加了83.19万元;对个人和家庭的补助比2020年支出预算减少了4.47万元。主要原因是机构改革导致的人员减少和积极响应“厉行节约”的原则,减少了项目经费的预算支出。

        (三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

          2021年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1194.58万元。

        1按支出功能分类:包括一般公共服务支出为1012.96万元,主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;社会保障和就业支出为81.88万元,主要用于基本养老保险缴费;卫生健康支出38.25万元,主要用于部门职工的医疗保险;住房保障支出61.49万元,主要用于部门职工的住房公积金支出。

        2.按支出用途分类:分基本支出和项目支出。分基本支出和项目支出。基本支出为923.9万元,其中包括人员经费支出、日常公用经费支出。项目支出270.68万元,其中:精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴8万元;刊物编辑制作费6万元;办公大楼保洁服务及公共设施管理费21.2万元;涉密经费信息未公开。

        (四)政府性基金支出预算情况

        市委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        三、其他重要事项

        (一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

        2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元,用于公务用车运行维护费,无招待费预算,无因公出国境费用预算,与2020年持平。

        (二)机关运行经费安排使用情况

        市委办公室2021年机关运行经费财政拨款预算数133.85万元,与2020年度机关运行经费财政拨款预算数181.38万元相比,减少了47.53万元,主要原因是机构改革导致的后勤服务中心人员划转至机关事务管理局,相应的机关运行经费减少,临时聘用人员工资由基本支出转入项目支出核算,因此,2021年机关运行经费减少。

        (三)政府采购信息

        1、政府采购预算。

        2021年市委办公室无政府采购预算。

        2、政府采购计划。

        2021年市委办公室没有经市财政局政府采购科批复的采购实施计划。

        3、政府采购结果。

        2021年市委办公室没有已实施、供应商提供商品和劳务及单位开始使用的采购计划。

        (四)国有资产占有使用情况

        1.车辆情况:市委办公室共有公务用车2辆,车辆价值为42.71万元。

        2.房屋情况:办公地址、办公面积。

            市委办公室位于365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站城区南大街21号,办公面积为1906平方米。

        (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        1.绩效目标情况

        2021年财政批复本部门单位绩效目标的项目有13个,涉及一般公共预算资金195.14万元。

        2.    绩效管理情况

        2021年,我单位将继续开展绩效管理工作及实现目标为导向,进一步了解相关的制度建设,提升自身质量,争取开展预算绩效管理后取得新成效。通过参加年度预算绩效管理工作的相关会议和培训,明确了开展工作的有关事项。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

        (六)名词解释

        1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3.“三公”经费:市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

        4.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        5.政府购买服务:政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

        四、2021年市委办公室预算信息公开表

        (1)部门收支总表

        (2)部门收入总表

        (3)部门支出总表

        (4)财政拨款收支总表

        (5)一般公共预算支出表

        (6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

        (7)政府性基金预算支出表

        (8)一般公共预算“三公”经费预算表

        (9)机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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