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        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站宏观经济研究中心2021年度部门决算
        发布日期:2022-10-12 发布机构:365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站发展和改革委员会

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        2021年度部门决算

         

        目录

        第一部分  概况

        一、本部门职责

        二、机构设置情况

        第二部分  2021年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门决算公开相关信息统计表

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

        第四部分  名词解释

        第五部分  附件

        第一部分  概况

        一、 本部门职责

            开展经济社会发展战略、规划、产业结构、政策及地区产业布局、重大项目等研究;协助市发展改革委研究制定相关规划和政策;为市委、市政府提供决策咨询服务。

        二、 机构设置情况

        365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站宏观经济研究中心为公益一类事业单位,核定财政拨款事业编制7名,实际在职人数6人。

        第二部分  2021年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、部门决算公开相关信息统计表

        2021年度决算报表见附件1)

        第三部分  2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收入总计82.87万元、支出总计82.87万元。与2020年相比,收入总计增加3.46万元,增长4.36%,支出总计增加3.46万元,增长4.36%。主要原因是8月份调入一人。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计82.87万元,其中:财政拨款收入82.87万元,占比100%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计82.87万元,其中:基本支出82.87万元,占比100%;项目支出0万元。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收入总计82.87万元、支出总计82.87万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增长3.46万元,增长4.36%,财政拨款支出总计增加3.46万元,增长4.36%。主要原因是8月份调入一人。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出82.87万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加3.46万元,增长4.36%。主要原因是8月份调入一人。其中,人员经费78.12万元,占比94.27%,日常公用经费4.75万元,占比5.73%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出82.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出67.12万元,占81%;社会保障和就业支出7.08万元,占8.54%;卫生健康支出3.28万元,占3.96%;住房保障支出5.39万元,占6.5% 

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算74.29万元,支出决算82.87万元,完成年初预算的111.54%。其中:一般公共服务支出年初预算58.82万元,支出决算67.12万元完成年初预算的114.11%,用于基本工资28.98万元;津贴补贴3.37万元;奖金5.15万元;绩效工资14.73万元;其他社会保障缴费0.81万元;其他工资福利支出1.8万元;退休人员取暖补贴1.57万元;抚恤金5.96万元;办公费0.8万元;水费0.03万元;电费0.05万元;邮电费0.14万元;取暖费0.88万元;物业管理费0.14万元;工会经费0.87万元;福利费1.18万元;其他交通费用0.66万元;社会保障和就业支出年初预算6.93万元,支出决算7.08万元,完成年初预算的102.16 %,用于在职人员养老保险的缴纳;卫生健康支出年初预算3.26万元,支出决算3.28万元,完成年初预算的100.61%,用于医疗保险的缴纳;住房保障支出年初预算5.28万元,支出决算5.39万元,完成年初预算的102.08%,用于住房公积金的缴纳。

        以上所有项支出的原因是2020年度财政预算以项目支出批复,全部为一般公共服务支出,而2021年财政预算以基本支出批复,分不同的支出形式,故决算中支出各项目不可比较。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出82.87万元,其中人员经费78.12万元主要包括基本工资28.98万元;津贴补贴3.37万元;奖金5.15万元;绩效工资14.73万元;机关事业单位基本养老保险缴费7.08万元;职工基本医疗保险缴费3.28万元;其他社会保障缴费0.81万元;住房公积金5.39万元;其他工资福利支出1.8万元;退休人员取暖补贴1.57万元;抚恤金5.96万元;公用经费4.75万元,主要包括办公费0.8万元;水费0.03万元;电费0.05万元;邮电费0.14万元;取暖费0.88万元;物业管理费0.14万元;工会经费0.87万元;福利费1.18万元;其他交通费用0.66万元。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元,支出决算0万元,其中公务用车运行费列支0.66万元计入其他交通费用,与上年持平。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

         2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

        八、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

        (二)政府采购情况说明

        2021 年度365用英语怎么翻译_365网址经常打不开_365bet游戏网站宏观经济研究中心无政府采购支出。

        (三)国有资产占用情况说明

        截至 2021年 12 月 31 日,本部门共有车辆一辆,其中:其他用车一辆,其他用车主要是一般公务用车,已于2018年8月公车改革后上交财政,手续正在办理中,没有做固定资产减少。

        (四)预算绩效情况说明

        我单位未做项目预算,不涉及项目支出,不存在其他运转类项目和特定目标类项目,故未开展绩效自评。

        (五)其他需要说明的事项

        无其他需要说明的事项

        第四部分  名词解释

        一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

        算资金。

        二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

        取得的收入。

        三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

        之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

        入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

           五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

        本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

        税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

        后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

        务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        第五部分  附件

        本单位无其他需要说明的事项。